關于補貼資金落實自查報告(通用11篇)
時光在不經意中流逝,一段時間的工作已經結束了,回顧這段時間取得的成績和出現的問題,將成績與不足匯集成一份自查報告吧。是不是無從下筆、沒有頭緒?以下是小編為大家整理的關于補貼資金落實自查報告(通用11篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
補貼資金落實自查報告 1
為認真貫徹落實中央、省、市各項惠農政策,進一步加強惠農資金管理,根據縣政府辦《關于開展強農惠農政策和資金落實情況專項檢查的通知》的要求,我鎮(zhèn)開展了強農惠農政策和資金落實情況專項檢查的自查工作,現將自查情況報告如下。
一、高度重視,加強領導
認真貫徹落實中央、省、州、縣各項惠農政策,是落實科學發(fā)展觀的具體體現,是促進農村經濟持續(xù)健康發(fā)展的根本保障。我鎮(zhèn)對強農惠農資金專項檢查的.自查工作非常重視,把它作為落實各項惠農政策,維護農民利益的大事來抓,由所長親自抓,并安排專人抓好強農惠農資金專項清理和檢查工作,確?;蒉r補貼資金足額發(fā)放到群眾手中。
二、精心組織,周密部署
根據縣政府辦《關于開展強農惠農政策和資金落實情況專項檢查的通知》要求,我鎮(zhèn)認真組織、部署了強農惠農資金專項檢查工作,對全鎮(zhèn)20個村143個小組20xx年度的強農惠農資金進行了認真清理和自查自糾,專項清理工作取得了階段性成果。
三、全面自查,突出重點
在積極開展自查自糾的同時,我鎮(zhèn)組織人員分別下到各村委會對強農惠農資進行全面摸底檢查,逐一核對,對”三重”戶進行認真核實。在掌握基本情況后,重點檢查了農作物良種補貼、糧食直補和農資綜合補貼的政策宣傳及落實、農民減負等強農惠農政策及專項資金。對資金到位情況和資金使用情況進行重點檢查,嚴格按文件要求辦理。根據核定的面積、金額、補助標準、人數有關資料,通過“一卡通”形式發(fā)放,足額撥給農戶。20xx年度強農惠農資金使用情況:
1、農作物良種補貼:20xx年上級補助資金 萬元, 補貼面積 畝,補貼農戶 戶。全部通過一卡通發(fā)放到農戶。
2、糧食、農資綜合直補:20xx年糧食直補和農資綜合直補補助資金 萬元,補貼面積 畝,補貼農戶 戶。全部由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所直接支付到農戶存折。
3、農機購置補貼:20xx年我站加大農機購置補貼政策宣傳,全年農機購置補貼資金 萬元
4、20xx年一事一議財政獎補項目資金25萬元,18個村委會,全部用于項目建設。群眾籌資嚴格按上年人均純收入的1%,籌勞10個工/勞動力以內執(zhí)行。
補貼資金落實自查報告 2
一、引言
為確保國家及地方各項補貼政策在我單位得到有效執(zhí)行,資金安全、合規(guī)、高效地用于指定項目,根據上級部門要求,我單位近期對xx項目補貼資金的落實情況進行了全面自查。現將自查情況報告如下:
二、自查范圍與目的
本次自查范圍涵蓋xx項目自啟動以來所有補貼資金的申請、審批、撥付、使用及監(jiān)管等各個環(huán)節(jié)。自查目的在于核實補貼資金是否按政策規(guī)定及時足額到位,使用是否合規(guī)合法,管理是否規(guī)范有效,確保補貼資金真正惠及項目,促進項目順利實施。
三、自查方法與步驟
資料收集與整理:全面收集項目補貼資金相關的政策文件、申請資料、審批文件、銀行流水、會計憑證等資料,并進行分類整理。
政策比對分析:將收集到的資料與國家及地方相關政策進行逐一比對,檢查補貼資金的申請、審批是否符合政策要求。
資金流向核查:通過銀行流水、會計憑證等資料,核查補貼資金的撥付是否及時、足額,資金流向是否清晰、合規(guī)。
使用情況檢查:深入項目現場,檢查補貼資金的使用情況,確保資金用于項目規(guī)定的用途,未發(fā)生挪用、截留等違規(guī)行為。
問題整改與反饋:針對自查中發(fā)現的問題,立即制定整改措施并落實到位,同時向上級部門反饋自查結果及整改情況。
四、自查結果
資金到位情況:xx項目補貼資金已全部按照政策規(guī)定及時足額到位,未出現延遲撥付或資金不足的情況。
資金使用合規(guī)性:補貼資金均嚴格按照項目預算和計劃使用,未發(fā)現挪用、截留等違規(guī)行為。資金主要用于項目設備購置、材料采購、人員工資及培訓等方面,符合政策規(guī)定和項目實際需求。
管理規(guī)范性:我單位建立了完善的補貼資金管理制度,明確了資金申請、審批、撥付、使用及監(jiān)管等各個環(huán)節(jié)的職責和流程。同時,加強了內部控制和風險管理,確保了資金的`安全和有效使用。
五、存在問題與改進措施
在自查過程中,我們也發(fā)現了一些不足之處,如部分資金使用憑證不夠齊全、部分項目資料歸檔不夠及時等。針對這些問題,我們將采取以下改進措施:一是加強財務管理和資料歸檔工作,確保資金使用憑證的完整性和項目資料的及時性;二是加強內部培訓和監(jiān)督,提高員工對補貼資金管理的認識和執(zhí)行能力。
六、結論與展望
通過本次自查,我們深刻認識到補貼資金管理的重要性和復雜性。未來,我們將繼續(xù)加強補貼資金的管理工作,不斷完善管理制度和流程,確保補貼資金的安全、合規(guī)、高效使用。同時,我們也將積極接受上級部門的監(jiān)督和指導,共同推動項目順利實施和補貼資金的有效利用。
補貼資金落實自查報告 3
一、自查背景與目的
為積極響應國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,確保農業(yè)補貼資金精準發(fā)放到農民手中,促進農業(yè)生產和農民增收,我單位對近期農業(yè)補貼資金的落實情況進行了全面自查。本次自查旨在核實補貼資金是否按時足額發(fā)放,發(fā)放過程是否公開透明,以及是否存在違規(guī)操作等問題。
二、自查內容與方法
補貼對象核查:通過比對農戶信息、土地確權資料等,核實補貼對象是否符合政策規(guī)定。
資金發(fā)放情況檢查:查看銀行轉賬記錄、農戶簽收單等,確認補貼資金是否已按時足額發(fā)放到農戶手中。
公開透明度評估:檢查補貼政策宣傳、公示公告等環(huán)節(jié)是否到位,確保補貼發(fā)放過程公開透明。
違規(guī)操作排查:通過群眾舉報、內部審查等方式,排查是否存在虛報冒領、截留挪用等違規(guī)操作行為。
三、自查結果
補貼對象準確:經過核查,所有補貼對象均符合政策規(guī)定,未發(fā)現不符合條件的農戶獲得補貼資金的情況。
資金發(fā)放及時足額:補貼資金已全部按時足額發(fā)放到農戶手中,未出現延遲發(fā)放或資金不足的情況。
公開透明度高:補貼政策宣傳到位,公示公告及時準確,農戶對補貼發(fā)放情況普遍滿意。
未發(fā)現違規(guī)操作:通過自查和群眾監(jiān)督,未發(fā)現虛報冒領、截留挪用等違規(guī)操作行為。
四、存在問題與改進措施
在自查過程中,我們也發(fā)現了一些不足之處,如部分資金使用憑證不夠齊全、部分項目資料歸檔不夠及時等。針對這些問題,我們將采取以下改進措施:一是加強財務管理和資料歸檔工作,確保資金使用憑證的完整性和項目資料的'及時性;二是加強內部培訓和監(jiān)督,提高員工對補貼資金管理的認識和執(zhí)行能力。
補貼資金落實自查報告 4
一、引言
為積極響應國家關于加強財政補貼資金管理的政策要求,確保xx項目補貼資金的有效使用與合規(guī)性,我單位特組織專項自查工作,對xx項目補貼資金的落實情況進行了全面梳理與核查?,F將自查情況報告如下:
二、自查范圍與目的
本次自查范圍涵蓋xx項目自啟動以來所有獲得的補貼資金,包括但不限于中央財政撥款、地方配套資金及社會捐贈等。自查目的旨在:
確認補貼資金是否足額、及時到位;
檢查資金使用情況是否符合項目計劃及相關財務管理規(guī)定;
評估資金使用效率與效果,發(fā)現并糾正存在的問題。
三、自查方法與步驟
資料收集:收集項目相關的所有財務憑證、銀行對賬單、項目合同、支出明細等資料。
賬目核對:將補貼資金到賬情況與財務記錄進行逐一核對,確保金額無誤、時間相符。
使用審查:審查補貼資金的具體使用情況,對照項目預算與支出計劃,檢查是否存在超支、挪用或違規(guī)使用現象。
效果評估:通過項目進展報告、成果展示等方式,評估補貼資金對項目實施的推動作用及實際效果。
四、自查結果
資金到位情況:xx項目補貼資金已全部按時足額到位,無拖欠或延遲現象。
資金使用合規(guī)性:經核查,補貼資金均按照項目計劃及相關財務管理規(guī)定使用,未發(fā)現超支、挪用或違規(guī)使用現象。
資金使用效率與效果:補貼資金有效支持了xx項目的.順利實施,項目進展順利,達到預期目標,資金使用效率較高,效果顯著。
五、存在問題及整改措施
略
六、結論與建議
本次自查結果表明,我單位在xx項目補貼資金的落實與管理方面總體規(guī)范、有效。為進一步提升資金使用效率與透明度,建議加強項目預算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控,定期開展自查自糾工作,確保補貼資金安全、合規(guī)、高效使用。
補貼資金落實自查報告 5
一、背景概述
為促進農業(yè)生產發(fā)展,提高農民收入,國家實施了多項農業(yè)補貼政策。為確保這些補貼資金能夠真正惠及廣大農民,我單位對近期農業(yè)補貼資金的落實情況進行了自查。
二、自查內容與重點
本次自查重點圍繞以下幾個方面展開:
補貼對象是否準確無誤,是否存在冒領、虛報現象;
補貼資金是否及時足額發(fā)放到農民手中,有無截留、挪用情況;
補貼政策宣傳是否到位,農民對補貼政策知曉度如何;
補貼資金使用效果評估,是否有效促進了農業(yè)生產發(fā)展。
三、自查方法與過程
通過查閱補貼發(fā)放記錄、走訪農戶、召開座談會等方式,對補貼資金的'落實情況進行了全面調查。同時,利用大數據技術對補貼對象信息進行比對分析,確保數據的真實性與準確性。
四、自查結果
補貼對象準確無誤,未發(fā)現冒領、虛報現象;
補貼資金均通過銀行轉賬方式及時足額發(fā)放到農民手中,無截留、挪用情況;
補貼政策宣傳較為到位,農民對補貼政策知曉度較高;
補貼資金使用效果顯著,有效促進了農業(yè)生產發(fā)展,提高了農民收入水平。
五、存在問題及建議
略
六、總結與展望
本次自查工作進一步規(guī)范了我單位農業(yè)補貼資金的發(fā)放與管理流程。未來,我們將繼續(xù)加強監(jiān)管力度,確保補貼資金的安全、合規(guī)、高效使用,為農業(yè)生產發(fā)展提供更加堅實的保障。
補貼資金落實自查報告 6
一、引言
為確保各項惠民惠農政策資金準確落實到位,xx鄉(xiāng)設立了專項督查組,積極配合上級部門的專項檢查,對全鄉(xiāng)各項惠民惠農政策落實情況和資金發(fā)放情況進行了全面自查?,F將自查情況匯報如下:
二、自查內容
1. 民政政策方面
農村低保:20xx年1月至12月,全鄉(xiāng)共發(fā)放農村低保金共計xx元,涉及xx人次。其中,一般低保每人每月xx元,一度大骨節(jié)每人每月xx元,二度大骨節(jié)每人每月xx元。資金均通過“一卡通”形式發(fā)放,無截留、挪用情況。
城鎮(zhèn)低保:全年共發(fā)放城鎮(zhèn)低保金xx元,涉及xx人次,資金發(fā)放準確及時。
臨時生活救助金:全年共發(fā)放臨時生活救助金xx元,惠及xx戶家庭。
特困人員供養(yǎng):全年共發(fā)放特困供養(yǎng)金xx元,供養(yǎng)人員xx人,每人每月補貼標準根據不同時段有所調整。
重度護理補貼:全年共發(fā)放重度殘疾人護理補貼xx元,涉及xx名殘疾人,補貼標準按殘疾等級劃分。
困難殘疾人:全年共發(fā)放困難殘疾人補貼xx元,涉及xx人。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助:全年共實施醫(yī)療救助xx人次,發(fā)放救助金xx元。
自然災害生活補貼:全年共發(fā)放自然災害補貼xx元,涉及xx戶受災群眾。
2. 扶貧政策方面
建檔立卡戶財政專項資金:全年共發(fā)放財政專項扶貧資金xx元,惠及xx戶建檔立卡戶。
教育扶貧救助基金:全年共發(fā)放教育扶貧救助金xx元,惠及xx名學生。
衛(wèi)生扶貧救助項目:全年共投入衛(wèi)生扶貧救助項目資金xx元,用于提升鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生水平。
三、自查結果
經過自查,xx鄉(xiāng)各類惠民惠農政策資金均嚴格按照上級要求,通過“一卡通”形式發(fā)放到群眾手中,未發(fā)現鄉(xiāng)村截留、挪用情況。銀行卡由群眾自行管理,群眾對各類資金明細了解清晰,資金使用準確,充分發(fā)揮了惠民政策和資金的積極作用。
四、總結
xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加強政策宣傳和資金監(jiān)管,確保各項惠民惠農政策資金精準落實到位,切實保障群眾利益。
補貼資金落實自查報告 7
一、引言
根據《中共xxx紀委 xxx監(jiān)察局關于xxx違規(guī)發(fā)放津補貼問題的通知》要求,我鎮(zhèn)高度重視,認真開展了津貼補貼發(fā)放情況自查工作?,F將自查情況報告如下:
二、自查內容
1. 組織領導與責任落實
成立了由主要領導任組長,紀委書記任副組長,紀委副書記、人事干部、財務負責人等為成員的清理違規(guī)發(fā)放津貼補貼自查自糾工作領導小組,制定了具體工作方案,明確責任分工,確保工作落到實處。
2. 自查情況
津貼補貼發(fā)放情況:自今年以來,我鎮(zhèn)從未出現違規(guī)發(fā)放津貼、補貼和福利性項目的情況,包括過節(jié)費、年終獎金、水電補貼、電話補貼、加班費等。
資金來源與管理:我單位不存在私設“小金庫”、非稅收入現象,無利用“小金庫”和非稅收入發(fā)放津貼補貼的.情況。
政策執(zhí)行:嚴格執(zhí)行國家和上級關于津貼補貼的各項政策規(guī)定,未自行新設津貼補貼項目,未提高津貼補貼標準,未擴大發(fā)放范圍。
三、自查結果
通過自查,我鎮(zhèn)未發(fā)現違規(guī)發(fā)放津貼補貼的情況,各項津貼補貼均嚴格按照政策規(guī)定執(zhí)行。同時,我鎮(zhèn)將進一步加強財經紀律,鞏固現有規(guī)范津貼補貼工作成果,確保津貼補貼規(guī)范長效有序進行。
四、總結
我鎮(zhèn)將繼續(xù)深化正風肅紀,扎實推進各項規(guī)范津貼補貼工作,確保各項政策落到實處,維護干部職工的合法權益。
補貼資金落實自查報告 8
一、引言
為確保國家及地方各項補貼政策的有效執(zhí)行,規(guī)范補貼資金的管理與使用,根據上級部門要求,我單位組織開展了xx年度補貼資金落實情況的自查工作?,F將自查情況報告如下:
二、自查范圍與目的
本次自查覆蓋了xx年度內所有涉及補貼資金的`項目,包括但不限于農業(yè)補貼、社會保障補貼、企業(yè)扶持補貼等。自查目的在于核實補貼資金是否按照政策規(guī)定及時足額發(fā)放到位,資金使用是否合規(guī)合法,是否存在截留、挪用、虛報冒領等違規(guī)行為。
三、自查方法與步驟
政策學習:組織相關人員深入學習補貼政策文件,明確補貼對象、標準、程序及監(jiān)管要求。
資料審查:對補貼資金發(fā)放臺賬、會計憑證、銀行流水等相關資料進行逐一審查,核對資金撥付、使用、結余情況。
實地核查:對部分補貼對象進行實地走訪,了解其補貼資金實際到賬及使用情況。
問題排查:通過自查自糾,主動發(fā)現并及時糾正存在的問題。
四、自查結果
資金發(fā)放情況:xx年度,我單位共發(fā)放補貼資金xx萬元,涉及xx個項目,xx個補貼對象。經核查,所有補貼資金均按照政策規(guī)定及時足額發(fā)放到位,未發(fā)現截留、挪用現象。
資金使用合規(guī)性:補貼資金使用均符合政策規(guī)定,未發(fā)現虛報冒領、改變用途等違規(guī)行為。
存在問題:在自查過程中,發(fā)現部分補貼對象因信息更新不及時,導致補貼資金發(fā)放存在延誤情況。已采取措施進行整改,確保今后類似問題不再發(fā)生。
五、整改措施
加強政策宣傳與培訓,提高補貼對象及工作人員的政策知曉率和操作水平。
完善補貼資金發(fā)放流程,加強信息審核與核對,確保補貼資金準確、及時發(fā)放。
建立健全補貼資金監(jiān)管機制,加大監(jiān)督檢查力度,對發(fā)現的問題及時整改并追究相關責任。
六、結語
本次自查工作雖取得了一定成效,但我們也清醒地認識到,補貼資金管理工作任重道遠。我單位將以此次自查為契機,進一步加強補貼資金監(jiān)管,確保補貼政策落到實處,惠及廣大人民群眾。
補貼資金落實自查報告 9
一、項目概況
xx項目是我單位承擔的重點扶持項目,旨在通過補貼資金支持xx領域的發(fā)展。根據項目規(guī)劃,xx年度共需發(fā)放補貼資金xx萬元。
二、自查過程
為確保補貼資金的有效使用,我單位成立了專項自查小組,對xx項目補貼資金的.落實情況進行了全面自查。自查過程包括資金撥付審查、項目進展評估、資金使用核查等環(huán)節(jié)。
三、自查結果
資金撥付情況:經核查,xx年度補貼資金已按照項目進度及合同約定及時撥付至項目承擔單位,撥付手續(xù)齊全,資金流向清晰。
項目進展情況:項目整體進展順利,補貼資金的使用有效推動了項目的實施與完成。自查中發(fā)現,部分子項目因技術難題導致進度略有滯后,但已采取補救措施,預計不會對整體項目造成重大影響。
資金使用合規(guī)性:補貼資金均用于項目規(guī)定的范圍內,未發(fā)現挪用、浪費等不合規(guī)行為。同時,項目承擔單位建立了完善的財務管理制度,確保了資金使用的透明度和規(guī)范性。
四、存在問題及整改措施
存在問題:部分項目承擔單位在資金使用過程中存在報銷憑證不規(guī)范、賬目記錄不清晰等問題。
整改措施:要求項目承擔單位立即整改,規(guī)范報銷流程,完善賬目記錄,并加強財務人員的培訓與管理。同時,我單位將加強對項目承擔單位的監(jiān)督與指導,確保類似問題不再發(fā)生。
五、結論
通過本次自查,我單位認為xx項目補貼資金的落實情況總體良好,但仍有待進一步加強監(jiān)管與指導。我單位將繼續(xù)做好補貼資金的管理工作,確保項目順利實施并達到預期目標。
補貼資金落實自查報告 10
一、前言
為確保各項補貼資金準確、及時、有效地發(fā)放到受益者手中,我單位嚴格按照上級文件精神和相關政策要求,對近期補貼資金的落實情況進行了全面自查?,F將自查情況報告如下:
二、自查范圍與內容
本次自查范圍涵蓋了民政、扶貧、農機購置補貼等多個領域的補貼資金,具體包括農村低保、城鎮(zhèn)低保、臨時生活救助金、特困人員供養(yǎng)、重度護理補貼、困難殘疾人補貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、自然災害生活補貼、扶貧專項資金、農機購置補貼等項目。
三、自查結果
民政政策落實情況:
農村低保:20xx年全年,我單位嚴格按照標準發(fā)放農村低保金,共計發(fā)放xx人次,金額xx元。其中,xx村xx人享受低保待遇,資金發(fā)放準確無誤。
城鎮(zhèn)低保:全年發(fā)放城鎮(zhèn)低保金xx元,涉及xx人次,資金發(fā)放到位,未發(fā)現截留、挪用情況。
臨時生活救助金、特困人員供養(yǎng)、重度護理補貼、困難殘疾人補貼等均按照政策要求發(fā)放,確保了困難群眾的.基本生活。
扶貧政策落實情況:
建檔立卡戶財政專項資金:全年共發(fā)放建檔立卡戶財政專項資金xx元,涉及xx戶xx人,資金全部通過“一卡通”形式發(fā)放到戶,未發(fā)現違規(guī)現象。
教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、產業(yè)發(fā)展等項目資金均按照計劃實施,有效推動了扶貧工作的深入開展。
農機購置補貼落實情況:
20xx年上半年,我單位共補貼農機具xx臺(套),享受補貼的農戶xx戶,完成農機購置補貼國家資金xx萬元,資金發(fā)放及時,程序規(guī)范,未發(fā)現違規(guī)操作。
四、存在問題與改進措施
存在問題:
部分村民對補貼政策了解不夠深入,導致部分補貼資金領取不及時。
補貼資金發(fā)放過程中,個別環(huán)節(jié)存在信息傳遞不暢的問題。
改進措施:
加強政策宣傳,通過村廣播、宣傳欄、微信群等多種方式,提高村民對補貼政策的知曉率。
優(yōu)化資金發(fā)放流程,加強與銀行、財政等部門的溝通協(xié)調,確保補貼資金及時、準確發(fā)放。
五、結論
通過本次自查,我單位各項補貼資金的落實情況總體良好,未發(fā)現重大違規(guī)問題。下一步,我們將繼續(xù)加強政策宣傳、優(yōu)化發(fā)放流程、強化監(jiān)督檢查,確保補貼資金真正惠及廣大群眾。
補貼資金落實自查報告 11
一、引言
為規(guī)范津貼補貼發(fā)放行為,確保各項補貼資金合規(guī)使用,根據上級文件精神,我單位對近期津貼補貼發(fā)放情況進行了全面自查?,F將自查情況報告如下:
二、自查內容與過程
本次自查主要圍繞津貼補貼的發(fā)放標準、資金來源、發(fā)放程序等方面進行,通過查閱財務賬目、核對發(fā)放記錄、聽取群眾意見等方式,全面了解補貼資金的落實情況。
三、自查結果
津貼補貼發(fā)放標準:
我單位嚴格按照上級規(guī)定的標準發(fā)放津貼補貼,未發(fā)現自行提高標準或擴大范圍的現象。
資金來源與發(fā)放程序:
津貼補貼資金全部來源于財政撥款,發(fā)放過程嚴格遵循“一卡通”制度,確保了資金的??顚S煤图皶r發(fā)放。
群眾反饋:
通過調查了解,群眾對津貼補貼的發(fā)放情況普遍滿意,未發(fā)現違規(guī)發(fā)放或截留挪用現象。
四、存在不足與改進措施
存在不足:
部分科室對津貼補貼政策的理解不夠深入,導致執(zhí)行過程中存在偏差。
群眾對津貼補貼政策的`知曉率有待提高。
改進措施:
加強政策培訓,提高干部職工對津貼補貼政策的認知和執(zhí)行能力。
加大宣傳力度,通過多種渠道向群眾普及津貼補貼政策,提高知曉率。
五、結論
本次自查表明,我單位在津貼補貼發(fā)放方面總體規(guī)范有序,但仍需進一步加強政策培訓和宣傳。下一步,我們將繼續(xù)完善工作機制,確保津貼補貼發(fā)放工作更加規(guī)范、透明、高效。
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