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酒店出納年終總結

時間:2024-07-26 15:55:24 34

    酒店出納年終總結3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們好好寫一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢?以下是小編精心整理的酒店出納年終總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

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    酒店出納年終總結1

     ×年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
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      一、酒店出納工作總結:甲流期間日常工作3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、迸c銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      ⒉清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      ⒊核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的.投保工作。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、醋龊谩痢聊旮鞣N財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      二、酒店出納工作總結:其他工作3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、庇庸驹u估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、灿訉徲嫴块T對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      在本年度出納工作中:3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、眹栏駡?zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、布皶r收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、掣鶕?jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

     ?、磮猿重攧帐掷m(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

    酒店出納年終總結2

      (一)現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,根據(jù)該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (四)差額核對3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負數(shù)要分明,每一筆正負數(shù)都應該是相符合的.。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據(jù)實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉入人民幣銀行日報表。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),逐筆填寫。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質不同,部門經(jīng)理同意,由財務部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財務部經(jīng)理審批,支出核算員審核無誤,開現(xiàn)金支票,補足備用金。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容,逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練,數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結?,F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,應立即開出財務正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明,收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,則為長短款。出現(xiàn)長款時,要通過賬務處理,轉入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據(jù),沖銷其短款金額。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務素質,更好的為企業(yè)服務。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (十)完成并運行部門的運行手冊,按月對員工進行績效考核,提高部門人員的素質,每月評比本部門形象大使1名。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (十一)做好20xx年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      工作心得及存在的不足:3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      20xx年財務部所做的工作,基本完成了集團下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中,財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制酒店的成本及費用。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      加大業(yè)務學習力度,加強對本部門人員的業(yè)務培訓,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,及時核對,多配合,相互協(xié)作,給領導當好參謀,使財務工作在明年更上一個臺階。3On萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

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